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Ocultan detalles de 7 auditorías al Simas

OMITEN EXPLICAR RESULTADOS DE REVISIONES, SÓLO ENTREGAN OFICIOS

Sin ‘errores importantes’. En la imagen se observa el oficio del 31 de marzo de 2011
presentado por el despacho Lechuga.

Sin ‘errores importantes’. En la imagen se observa el oficio del 31 de marzo de 2011 presentado por el despacho Lechuga.

LUCÍA PÉREZ

El Ayuntamiento de Torreón dio a conocer que se realizaron auditorías al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), pero omitió explicar los resultados.

De acuerdo a la página de internet del municipio de Torreón, del 2009 al 2013 se han realizado siete auditorías a Simas, pero de ninguna de ellas se tiene acceso a los resultados.

En las auditorías realizadas participaron los despachos Lechuga Asesores A.C y Gossler S.C., pero los documentos que se dan a conocer carecen de información concreta.

En el documento con fecha 25 de septiembre del 2009, Gossler S.C. informa que se realizó una auditoría en el período del 1 de mayo al 31 de agosto del 2009. En el oficio sólo indica: "En nuestra opinión el estado financiero presenta razonablemente el origen y aplicación de recursos de Simas".

Por el contrario, en las Cuentas Públicas de 2009, la Auditoría Superior del Estado revela que Simas no logró solventar irregularidades por 37 millones 327 mil pesos.

En el rubro de ingresos faltó la comprobación de 36 millones 950 mil pesos.

A partir de 2010 la ASE sólo presenta las recomendaciones derivadas de las Cuentas Públicas, mas no las irregularidades que han sido encontradas.

En 2010 la ASE recomendó que se estableciera un programa anual de adquisiciones, y contratación de servicios para que se ajusten al presupuesto autorizado y así se disponga de la evidencia documental correspondiente.

Asimismo, recomendó establecer lineamientos internos que obliguen al área de Recursos Humanos a contar con un tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo.

En 2011 se pidió que se establecieran en los lineamientos normativos internos la obligación de que se emitan los informes de resultados por la prestación de servicios externos con terceros, conforme a los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados en la Cuenta Pública anual.

La firma Gossler S. C. fue escogida el martes pasado por el Consejo Directivo del Simas para que realizara la auditoría integral que ha venido solicitando la asociación civil Participación Ciudadana 29.

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